税控维护费 当月用银行支付,但没有来票,在申报时也没有抵扣,在3月可以先做借:其他应付款 280 贷:银行存款280 到4月再做:1.借:管理费用 280 贷:其他应付款 280 2、借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 贷:管理费用 280 这样做正确吗?
在~途中
于2019-04-10 10:41 发布 805次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,当月要做的,
借:管理费用——办公费
贷:其他应付款 ,
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用——办公费
2020-06-30 11:25:38
抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的
2019-10-06 09:54:02
你好!
对的。
2019-10-06 09:48:53
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