送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-02-26 15:12

1、支付房租: 
借:预付账款 
贷:银行存款 
2、摊销房租: 
借:管理费用 
贷:预付账款 
3、收到发票后编制如下两笔分录: 
a、借:银行存款 
贷:预付账款 
b、借:预付账款 
贷:银行存款

Luck Fairy 追问

2018-02-26 15:31

我每月收回来的已经付款的进项发票,我可不可以以正常入账,然后如果月底没认证再将进项税额转到待认证进项税额里呢?这样做合理吗

方亮老师 解答

2018-02-26 15:32

可以按照您说的方法操作。

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