送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-04-11 17:05

你好,需要用劳务发票计入管理费用—劳务费。

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你好,需要用劳务发票计入管理费用—劳务费。
2019-04-11 17:05:22
借银行贷其他应付款/其他应收款 个人社保,
2020-07-13 17:07:40
有2019年的吗,那这个是跨年?你之前按月计提吗,跨年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润 分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-27 16:21:38
您好,缴纳社保 借 管理费用等 社保(公司承担部分) 借 其他应收款(个人承担部分)贷 银行存款 发工资的时候 借 应付职工薪酬工资 贷 其他应收款 个人承担部分 贷 银行存款 等(实际支付的工资)
2019-12-14 21:48:59
您好,您单位正常做工资社保计提,然后对方只是代交,是这样吧,对方需要给您开发票
2020-08-14 09:29:56
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