送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-27 16:21

有2019年的吗,那这个是跨年?你之前按月计提吗,跨年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润 分配未分配利润 贷以前年度损益调整

山楂欠 追问

2020-03-27 16:35

主要是我们现在交的2-5月的,之前是一个个月交的,这次提前交的我要通过什么 科目核算呢

maize老师 解答

2020-03-27 16:40

这个没有到先交,做借预付账款  贷银行,后面计提做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款这个就可以

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相关问题讨论
借银行贷其他应付款/其他应收款 个人社保,
2020-07-13 17:07:40
先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25
您好,同学! 1.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 2.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 3.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2019-12-18 13:49:09
您好,您单位正常做工资社保计提,然后对方只是代交,是这样吧,对方需要给您开发票
2020-08-14 09:29:56
这个是你们单位负担吗
2019-04-26 11:11:59
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