老师 2月有一笔收入 20多万 是月报 则交了6000多增值税 但是 3月申报则交了6000多增值税 4月份办退税 也开了冲红发票 那2月开始这笔收入和税怎么做分录哦 退税还没去办理
心地善良的屎壳郎
于2019-04-12 09:11 发布 603次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-12 09:34
你好,你按照红字发票把上月确认收入的账冲红。
相关问题讨论
你好,你按照红字发票把上月确认收入的账冲红。
2019-04-12 09:34:52
借银存贷主营业务收入应交税费
借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-04-19 14:32:00
你好同学
同学你是从得到发票那个月就可以认证抵扣了,
折旧 是按使用年限来的,一般四年就可以了同学
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项)
贷:银行存款
其它应付款
这样的情况,
2019-08-06 20:18:14
你好,
借:营业外支出
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
如果报税时忘记交税,那么下月要补缴。
2019-01-14 11:17:08
借库存商品 应交税费 应交增值税进项税额 贷应付账款,开发票做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额,月末结转做借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税,次月需要交税做借未交增值税 贷银行
2019-07-10 14:11:01
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2019-04-12 09:38
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2019-04-12 09:40