老师 你好 我司上月有一张专票开错了 这个月红冲然后再重新开了一张正确的,我就想问一下 我下个月报增值税的时候 这个红冲的票应该怎么处理呢
黄平
于2019-04-12 11:47 发布 1429次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-04-12 11:50
你好,减掉红票金额的收入报税就好,凭证可以做一张冲红金额一张蓝字金额
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你好,减掉红票金额的收入报税就好,凭证可以做一张冲红金额一张蓝字金额
2019-04-12 11:50:23
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你看下你4月份的红字发票是不是上传了,不是离线的吧
2019-05-06 16:01:09
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你好,这个是不用做账的,只用将红冲的和正数发票留存备查就可以了
2019-08-21 11:48:10
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这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面
2016-01-25 10:25:21
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根据你发的货物哪一张开错了对应的红冲,如果是第一张发票里面的东西开错了冲第一张,第二张里面开错了冲第二张
2018-11-09 09:20:06
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黄平 追问
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