老师 我这个月开了一张红字专票 ,是冲的上个月的 然后这个月又重新开了一张正确的发票给对方,上个月的那张发票我已经做账并报税了的 请问这个月我怎么做账务处理啊
如意的爆米花
于2016-01-25 10:19 发布 1071次浏览
- 送心意
王利老师
职称: 中级会计师
2016-01-25 10:30
老师做一张新 凭证怎么做啊 还有如果全附到上月那张凭证下面的话 这个月还要把开出的发票等在软件上面的吗
相关问题讨论

这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面
2016-01-25 10:25:21

同学你好
是即征即退的业务吗?还是即征即退的
2021-05-13 08:32:02

你好,可以的,做账在7月账务上,
2020-07-21 09:50:02

做其他应付款
2016-12-23 18:42:11

你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
如意的爆米花 追问
2016-01-25 10:48
如意的爆米花 追问
2016-01-25 10:55
如意的爆米花 追问
2016-01-25 10:57
如意的爆米花 追问
2016-01-25 12:32
如意的爆米花 追问
2016-01-25 13:31
王利老师 解答
2016-01-25 10:25
王利老师 解答
2016-01-25 10:46
王利老师 解答
2016-01-25 10:52
王利老师 解答
2016-01-25 10:56
王利老师 解答
2016-01-25 11:14
王利老师 解答
2016-01-25 13:30
王利老师 解答
2016-01-26 09:58