老师,上个月有留底的进项一万,这个月有销项三千,这个月没有进项,到底怎么做结转分录老师
翠
于2019-04-12 16:47 发布 711次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
进项继续留底 可以不做分录 下期继续抵扣
2019-04-12 16:49:23
直接按计算出来的需要交纳的增值税金额做
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
2019-04-12 16:41:15
你好,需要这样做结转分录
借;应交税费——应交增值税(销项税额)
贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
销项减去上期留抵进项之后是继续留抵,还是有应纳税额需要缴纳
2019-08-17 14:04:13
你好,最好是按月结转比较好,不按月结转,后续难对上和申报表,借销项税额 15万,转出未交增值税 3万,贷进项税额 18万
2021-09-27 19:01:50
上月进项有留底,不影响这个月的正常进项与销项会计分录
2022-01-11 11:36:34
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