送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-04-15 14:09

你好
先审核凭证,然后记账,最后结账

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相关问题讨论
你好 先审核凭证,然后记账,最后结账
2019-04-15 14:09:49
你这个差额是什么,损益未结转吗?
2017-06-08 10:39:41
你好,按期末结账就是了
2017-03-20 14:15:16
用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 反结账操作步骤: 1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 4.点击“结束”按钮,反结账完成。 举个例子: 公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
需要到系统管理中进入 选19年进入 可以新建新的年度 然后再进入新的年度 然后结转上年数据之后就可以
2020-01-07 17:08:29
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