假如3月开的蓝字发票金额1026.55,税额133.45. 次月发现发票税率开错了,选的13%。正确的应是金额1000,16%税率税额160. 请问在报3月的增值税时候,(1026.55-1000)、(160-133.45)这部分差额怎么报税呢?未开具发票那里销售额填-26.5、销项税额填+26.55?
会学go
于2019-04-15 15:03 发布 896次浏览
- 送心意
盛老师
职称: 中级会计师,注会已通过多门
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你好,3月份的按照错误的进行申报,需要在4月份开具红字发票后,在4月份中冲减
2019-04-15 16:57:05
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需要将本期补开16%的正数销售额和4月份开具13%的销售加总,填列到第1列,在未开具发票列(第5列)填写-1000,这样可能会被锁盘,到时去税局办理解盘就是了。
2019-05-09 09:01:44
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您好,当月根据开票系统的月度统计的数据进行申报就可以了
2019-05-07 14:08:34
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13和16的税率都在13%里面申报的,税额自己修改下
2019-05-15 14:57:40
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税额就和开具发票体的的税额不一致 这个是不一样,你要是季度没有超过30万,不需要交税话,是这样,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
2020-04-06 21:40:51
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