老师 我本期抵减税控盘 服务费 480 这样填写对吗 早上豆豆老师叫我直接填写在主表16行 本期应纳税减征额哪里 但是不能直接填写嘛
mm
于2019-04-15 17:15 发布 1039次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-04-15 17:23
您好,填写在应纳税额减征额。增值税减免表是对的
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您好,填写在应纳税额减征额。增值税减免表是对的
2019-04-15 17:23:34
是的,是这样填列申报的
2019-10-22 14:28:58
第23行要手动填列的,这个可以抵税的
2018-09-06 14:52:53
你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
2019-07-08 20:25:07
是的,你的操作是对的
2019-11-13 15:56:55
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