送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-15 17:23

您好,填写在应纳税额减征额。增值税减免表是对的

 mm  追问

2019-04-15 17:25

主表金额还是原来的  没有减免嘛

小黎老师 解答

2019-04-15 17:27

你好,是可以直接填的呢 16行

 mm  追问

2019-04-15 17:30

16行 是灰色的  不能填写

小黎老师 解答

2019-04-15 17:33

1、减免性质及代码名称:选择2012年政策文件







2、填写本期发生额480元,本期实际抵减额480元。







2
第二步:



1、  填写当期销售情况表







2、  填写当期实际抵减额







3、  计算本期的应(补)退税额

 mm  追问

2019-04-15 17:38

我刚刚问税务局了  说可能没有备案  要求到大厅备案

小黎老师 解答

2019-04-15 17:39

你好,好滴,抓紧去办哦

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相关问题讨论
您好,填写在应纳税额减征额。增值税减免表是对的
2019-04-15 17:23:34
是的,是这样填列申报的
2019-10-22 14:28:58
第23行要手动填列的,这个可以抵税的
2018-09-06 14:52:53
你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
2019-07-08 20:25:07
是的,你的操作是对的
2019-11-13 15:56:55
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