送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-20 14:55

剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉

First Lady 追问

2016-12-20 15:01

老师这不能做收入,我们前期已经给1000拿票冲的,后来人家给我们开了2000发票,最后给人家1000

邹老师 解答

2016-12-20 14:49

你好,另外的1000确定不用给了?

邹老师 解答

2016-12-20 14:55

你好,你可以转入营业外收入核算

邹老师 解答

2016-12-20 15:03

那就只能挂账了
这个就是你们不安规定操作带来的账务不好处理

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你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
一般来说什么业务这么做分录呀?我是新来的这家公司,凭证附件还没看到,就看了下系统里的凭证
2017-02-16 10:44:19
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
2016-12-20 14:55:13
你好,这个为什么是其他应收款呢
2020-07-14 16:04:43
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