送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-18 16:34

借费用贷银存

迷糊🙈 追问

2019-04-18 16:34

也没得给钱

郭老师 解答

2019-04-18 16:38

借费用贷应付账款

迷糊🙈 追问

2019-04-19 09:42

这个费用的实际支付人不一定是真正的开票人,拿其他的票来抵这笔费用,我可以暂估费用吗,借:费用
贷:其他应付暂估,季末要把费用做进去要不所得税很高,后面我还要把这个费用再调回来吗?

郭老师 解答

2019-04-19 09:45

不要做暂估,你这个不是库存
预提费用已经取消了

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相关问题讨论
你好!上个月暂估分录是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
同学你好 借费用科目 贷往来科目
2021-11-08 14:45:06
开发票之后付款了吗?开发票 后做了收入可以先暂估成本
2019-10-09 08:29:29
借费用贷银存
2019-04-18 16:34:02
先预付 借其他应付款 贷银行存款 摊销借管理费用福利费 贷银行存款
2016-06-12 09:58:18
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