送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-14 13:03

我公司是购买方,会计分录怎么做?

糖果屋 追问

2017-08-14 16:21

老师,哪里有关于折扣,返利,赠品这些系统学习的视频,帮忙发个链接行不,很晕啊

袁老师 解答

2017-08-14 12:56

借:销售费用贷:应收账款

袁老师 解答

2017-08-14 14:15

借:应付账款贷:主营业务成本

袁老师 解答

2017-08-14 16:37

这个参照真账实操商业课程学习吧

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相关问题讨论
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
2019-07-09 12:37:33
直接做这家企业的收款处理。
2019-12-28 11:04:20
由于充值时并未实际接受道路通行服务,银行受托代收而开具给ETC缴费人的普通发票,因此不能作为费用报销凭证。但是您可以先把这部分钱给充值人员,借:其他应收款贷:银行存款,在开具ETC通行发票之后再借:管理费用贷:其他应收款
2019-09-23 16:49:01
您好,上年暂估了,下年收到发票,把上年那个分录红冲了(复制上年分录金额改负), 再按收到的发票金额来做分录就可以了(复制上年分录,金额改发票金额,会多一个税金科目,因为暂估是不估税金的)
2024-02-02 18:53:31
你好 这个应该是开票给B 不然B无法做费用 。A拿着发票也没法做费用的 。 C做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-07-07 10:45:27
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