送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-19 15:53

你好!这个不需要调账。你这个10000的发票。也不要入账,备查就好了。

也許、啲也許 追问

2019-04-19 15:54

那进项税也不需要入账吗

宋生老师 解答

2019-04-19 15:55

你好!你可以入账,但是要转出。因为正常来说,是不能中间突然建账的。

也許、啲也許 追问

2019-04-19 15:57

因为企业经营一年了 都没有建账 现在才建账

宋生老师 解答

2019-04-19 15:57

你好!你这种不建议把这样的入期初了。当现在发生比较好

也許、啲也許 追问

2019-04-19 15:59

已经入了期初了 没办法修改了呢

宋生老师 解答

2019-04-19 16:07

你好!如果你一定要做也是可以的。当新的业务。但是你就要冲减之前的。借利润分配 贷应付账款等

也許、啲也許 追问

2019-04-19 16:10

这笔账可以帮我写个完整的分录吗  拜托老师了

宋生老师 解答

2019-04-19 16:12

你好!你先借借利润分配-未分配利润 贷应付账款。这个就是冲减期初。
然后借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等

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相关问题讨论
你好!这个不需要调账。你这个10000的发票。也不要入账,备查就好了。
2019-04-19 15:53:17
1。若能重新开具,最好 2。若不能重新开,差异计入营业外支出
2019-05-27 15:51:00
是的, 应付账款是含税的金额
2021-07-26 09:33:21
你好,应付账款是价税合计
2019-08-23 11:55:38
是的,你的理解是对的
2020-06-05 12:32:30
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