刻公章产生的费用400元属于劳务费吗还是办公费还 问
筹建期的话,管理费用开办费 如果是正常的营业期管理费用办公费 答
老师想问一下,提前预收了一笔1400万的款项(主营收 问
那个是计入预收账款科目 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
请问现代服务方面的施工劳务怎样选择税收编码 问
您好,施工劳务,可以选择“3059900000000000000 其他建筑服务”作为税收分类编码 指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理劳务等工程作业。 答
企业应付福利费有余额,给员工支付租房款,借:应付福利费。贷:库存现金。没有发票,白条子收条。请问:一,员工需要缴纳个税吗?二,没有发票白条子可以走账吗?
答: 你好!是集体的还是给某个个人的。 可以入账。但是不能税前扣除
公司租房子给员工,支付中介费,有发票。第一个会计分录 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/现金第二个会计分录 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款/现金哪个正确?
答: 您好,第一个不规范,第二个不完整。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司租房子给员工做宿舍,当时付款时:因为没有取得发票所以写的分录是:借:预付账款——房东个人贷:银行存款现在房东已经把发票开给我们了,我是不是需要在写一个分录:借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费借:应付职工薪酬——福利费贷:预付账款——房东个人这个分录对吗?
答: 您好,这是给员工租的房子的话,你这样写分录是没有问题的。
富雅 追问
2019-04-26 16:19
宋生老师 解答
2019-04-26 16:47