老师,我计提工资是借:管理费用--工资3000,贷:应付职工薪酬-工资3000,发放时,借:应付职工薪酬-工资2600,其他应收款-个人部分400,贷:现金-3000.交完社保费取得发票后,借:管理费用-社保费1200,其他应收款-个人部分400,贷:银行-1600.
清风徐来
于2016-01-07 11:00 发布 871次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2016-01-07 12:21
对了是发放时借:发放职工薪酬-工资3000
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
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刘老师 解答
2016-01-07 11:06