老师好,又来了,就是我们公司每月会计提主营业务成本,下个月再冲销,把实际成本做进去,物流行业,但是上个月计提了比如说1万,这个月实际发生8000.那我冲销后,就是负2000了,这个情况怎么办呢?
吴丽
于2019-05-05 14:33 发布 695次浏览
- 送心意
张老师--追梦
职称: 注册会计师
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您这个是实务问题,建议您使用微+信小程序“会计问”进行提问,会有实务答疑老师帮您解答的。抱歉
2019-05-05 14:35:22
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这样会形成负数的,相当于冲减你上个月多计提的成本2万
2019-05-05 14:24:35
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既然是计提,难免有多又少,计提多了冲销原来的,按照发票如成本,即可。是合理的
2019-04-19 09:35:09
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你好,发票到了之后以红冲暂估的,然后再做发票的
看下,暂估的是不是比你发票的多。
2021-11-23 09:17:50
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你好,你做了汇算清缴吗?没有做的话可以用利润分配来做的。
2022-04-14 13:07:55
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