老师,请问下我上个月暂估的成本22万,这个月红冲了,这个月发票到了实际成本21.9万。那月末结转所损益主营业务成本差额一千怎么做?
胡一倩
于2019-05-06 11:49 发布 815次浏览
- 送心意
盛老师
职称: 中级会计师,注会已通过多门
2019-05-06 12:01
你好,可以直接冲抵本期的主营业务成本
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你好,可以直接冲抵本期的主营业务成本
2019-05-06 12:01:22
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同学你好,结转损益不需要冲红的;这个月成本冲红了,在月末结转时自然会增加利润的;
2020-10-16 15:07:47
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同学你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账
2020-05-29 14:39:08
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你好,你做了汇算清缴吗?没有做的话可以用利润分配来做的。
2022-04-14 13:07:55
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你好,你只需要根据主营业务成本0.05贷方的发生额结转到本年利润就是了
2017-11-07 11:39:26
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