送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-06 09:13

你好
计提,借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬
发放,借;应付职工薪酬   贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发放,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2019-05-06 09:13:34
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 计提的工资原始凭证是工资表, 发放的工资原始凭证是银行回单。 是的
2022-02-09 11:22:20
你好 ,计提不发的,按照计提分录冲红就好,发了又收回来,借银行存款 贷应付职工薪酬 然后借管理费有红字 贷应付职工薪酬红字
2019-02-22 16:32:14
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-04-13 15:18:25
你好 看这个截图做分录 你计提工资是包括个税了,发工资是有个税分录,
2021-10-13 13:44:05
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