老师好!我公司在4月份开票时把代收电费的税率开错了,5月份红冲,重新开发票。我做4月份的会计凭证时,开错税率的这张发票我该怎么做会计分录,网上申报4月份的增值税时,这张发票该怎么申报?谢谢!
今生随遇而安
于2019-05-06 09:14 发布 882次浏览
- 送心意
颖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-05-06 09:38
如果你可以正常认证,那4月就正常申报抵扣。等5月有红字发票,做进项税额转出
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如果你可以正常认证,那4月就正常申报抵扣。等5月有红字发票,做进项税额转出
2019-05-06 09:38:17
我网上申报4月份的应交增值税时,该怎么申报这张错误发票的4%的增值税呢?我们没有4%的申报税率。
2019-05-06 11:37:53
您好,开错的税率就在13%那里进行申报
2019-05-06 15:50:35
你好!一季度你们怎么申报的?填写在一季度申报的地方写负数就可以
2020-07-05 14:51:50
您好,那您现在是把原来错误的发票红冲了是吗
2019-06-15 18:43:26
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