老师,请问本期认证相符,本期不抵扣准备下期再抵扣的进项税额应填在增值税申报表二什么地方?
Niki
于2019-05-06 10:54 发布 1581次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,本期认证的都要申报抵扣的,申报表上会显示留底的,不申报抵扣,跨期就没有用不能抵扣的
2019-05-06 11:00:37

填写在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-10-12 17:01:00

你好,不可以,这样进项税额就要作废不能抵扣,全部申报抵扣了多的进项会留底以后可以抵的
2019-07-12 13:04:14

同学你好
这个月勾选的就填在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-09-09 11:56:57

增值税纳税申报表附二、本期认证进项抵扣,填在表的最后一个栏目,需填列张数、货款和税额,也就是: 填写附表二35行,本期认证的全部增值税防伪税控发票,填列后,第二三栏会自动出现金额
2019-12-07 15:59:50
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