老师好,车间厂长春节回家探亲的车费有2761,住宿费开的是专用发票,不含税244.34,税额14.66,这个会计分录怎么做呢?借:制造费用-福利费3005.34,应交税费—应交增值税—进项税额14.66,贷:应付职工薪酬—职工福利 3020,因为是福利进项税额转出:借制造费用—福利费14.66,贷:应交税费——应交增值税—进项税额转出 14.66。实际支付:借:应付职工薪酬—职工福利3020,贷:银行存款3020
紫伊藤
于2019-05-08 08:25 发布 1190次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

对的
2016-11-01 13:34:48

您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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