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小李子
于2019-03-02 18:47 发布 785次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-02 18:58
你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
小李子 追问
2019-03-02 19:05
那多少才摊销呢?
maize老师 解答
2019-03-02 19:07
一般金额大才摊销,你这个540摊销到12个月每个月都没多少啊
2019-03-02 19:09
那如果像类似的业务,后期缴费的时候我们是不是不用特意的和对方对账,然后达到5000以上的才摊销是吗
2019-03-02 19:11
或者我们的邮箱或者别的费用已经到期了,对方一直没有叫我我们交款
可以,这个对你损益影响大才需要摊销到每个月
2019-03-02 19:12
这时我要做分录借:管理费用,贷:应付账款吗?
2019-03-02 19:17
是的,你这个金额太小啊,直接做费用吧,你这个也没有跨年,一般是跨年不管金额大小都摊销
2019-03-02 19:20
我去年有这类小费用跨年的情况
2019-03-02 19:22
有些小费用是公司18年付了18年6月~19年6月的,那这种情况,也直接在18年做管理费用吗
2019-03-02 19:23
不是需要分摊,不是一个年度需要分摊做才可以
2019-03-02 19:30
没明白,是说只要跨年就要分摊吗?还是说遇到跨年时,要把相应费用分摊到相应年度里
2019-03-02 19:32
你费用不是跨年支付吗,这个就需要分摊做费用
2019-03-02 19:33
18年6月~19年6月这样的你这样就需要分摊了
2019-03-02 19:39
明白了,因为公司的经理说我做错账了,然后我就疑惑跨年咋整,我想弄清楚,
谢谢老师
2019-03-02 19:40
你那边明白就可以,不客气
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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