如果像一些费用如,vip邮箱续费是1月支付19年1-12月的,金额是540元,我这么做分录,借:预付账款,贷:银行存款,然后每个月摊销相应的金额,借:管理费用,贷:预付账款。还是直接借:管理费用,贷:银行存款呢?
小李子
于2019-03-02 18:47 发布 806次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-02 18:58
你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的
做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款
然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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