送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-02 18:58

你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,

小李子 追问

2019-03-02 19:05

那多少才摊销呢?

maize老师 解答

2019-03-02 19:07

一般金额大才摊销,你这个540摊销到12个月每个月都没多少啊

小李子 追问

2019-03-02 19:09

那如果像类似的业务,后期缴费的时候我们是不是不用特意的和对方对账,然后达到5000以上的才摊销是吗

小李子 追问

2019-03-02 19:11

或者我们的邮箱或者别的费用已经到期了,对方一直没有叫我我们交款

maize老师 解答

2019-03-02 19:11

可以,这个对你损益影响大才需要摊销到每个月

小李子 追问

2019-03-02 19:12

这时我要做分录借:管理费用,贷:应付账款吗?

maize老师 解答

2019-03-02 19:17

是的,你这个金额太小啊,直接做费用吧,你这个也没有跨年,一般是跨年不管金额大小都摊销

小李子 追问

2019-03-02 19:20

我去年有这类小费用跨年的情况

小李子 追问

2019-03-02 19:22

有些小费用是公司18年付了18年6月~19年6月的,那这种情况,也直接在18年做管理费用吗

maize老师 解答

2019-03-02 19:23

不是需要分摊,不是一个年度需要分摊做才可以

小李子 追问

2019-03-02 19:30

没明白,是说只要跨年就要分摊吗?还是说遇到跨年时,要把相应费用分摊到相应年度里

maize老师 解答

2019-03-02 19:32

你费用不是跨年支付吗,这个就需要分摊做费用

maize老师 解答

2019-03-02 19:33

18年6月~19年6月这样的你这样就需要分摊了

小李子 追问

2019-03-02 19:39

明白了,因为公司的经理说我做错账了,然后我就疑惑跨年咋整,我想弄清楚,

小李子 追问

2019-03-02 19:39

谢谢老师

maize老师 解答

2019-03-02 19:40

你那边明白就可以,不客气

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的 做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款 然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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