老师你好,我想问个问题,就是比如我认证了进项税额是100块,然后收到上月退给我们的作为采购方的一张进项负数发票进项税额10块我作为当期,那我跟申报表上面的进项税额就对不上了,我这个进项税额负数的,是做一笔跟前面分录一样,用红字表示嘛
哎哟喂
于2019-05-09 09:58 发布 807次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
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对的,同学,你收到的是红字的肯定要这样做的
2019-05-09 12:05:43
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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认证了你把他进项转出然后全额抵扣
2019-06-16 10:01:41
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如图,进项税额为负,本期有应纳税额,实际没有缴纳,第二月依然显示上上期的期末留抵嗯
2019-02-15 15:35:31
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跟对方沟通下是否已确认作废,你已认证对方作废是不合规的,如果确认已作废,你进项按1000,进项转出填200.
2018-03-01 19:24:41
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