老师,我这月结转增借税,借应交税金-应交增-转未交224贷未交224,然后,税控280借,应交增值税-减免税,贷管理费用,结果,未交税和减免税款都有余额,但应交税金的数是对的,这样对么。但其实是不用交税的,但未交增值税却有余额
柠檬茶
于2019-05-10 11:56 发布 760次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-05-10 12:17
您好,您本期需要交多少税就抵减多少,也就是不应该转280,而是224
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
2019-09-11 09:37:14
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