送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-10 12:17

您好,您本期需要交多少税就抵减多少,也就是不应该转280,而是224

文老师 解答

2019-05-10 12:18

就是您进项,销项,减免税款的余额都转倒转出未交增值税,这样应交税费——应交增值税的二级科目是平的,就可以了

柠檬茶 追问

2019-05-10 12:30

老师没明白

柠檬茶 追问

2019-05-10 12:35

借销项3168.15贷转出3168.15,借转出2944.05贷进项2944.05,借转出224.1贷未交224.1借减免280贷管理280

柠檬茶 追问

2019-05-10 12:35

怎么结平呢?谢谢老师

文老师 解答

2019-05-10 12:52

借销项3168.15贷转出3168.15,借转出2944.05贷进项2944.05,借减免224.10贷管理224.10,借转出224.10贷减免224.10

柠檬茶 追问

2019-05-10 12:56

可税控发票是280的

文老师 解答

2019-05-10 14:48

下次需要抵扣的时候再抵扣

上传图片  
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
您好 请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
2019-09-11 09:37:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...