送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-11 17:38

你好,借应交税费一应交增值税(进项税额),借管理费用(用负数)

小胡 追问

2019-05-11 17:52

借:管理费用     
       应交税费-应交增值税(进项税额)
         贷:管理费用(负数)
老师,是这样做吗?

庄老师 解答

2019-05-11 18:02

你好,是的,是这样的处理

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相关问题讨论
你好,借应交税费一应交增值税(进项税额),借管理费用(用负数)
2019-05-11 17:38:18
你好! 可以不用附原始凭证的
2019-05-11 19:04:13
您好!借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 借预付账款 贷银行存款。 然后借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款
2017-12-14 16:55:13
借;银行存款 应交税费(进项税额) 贷;其他应付款 管理费用 做这个调整分录
2016-11-17 17:08:19
直接做到12月份里面就可以借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2021-02-19 17:51:07
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