当月销售客户未索取发票,已按照零售业务申报入账,次月客户需要,又把上月零售入账的销售额开出发票给他,财务怎么处理
Zero
于2019-05-12 12:41 发布 635次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你之前做无票收入申报缴纳增值税么,
2019-05-12 13:34:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!不会重复,你按照实际销售金额交税,此时你做无票收入报税,等顾客需要发票时,你冲减无票收入,这样一增一减,开票当月不会重复交税的
2022-01-18 11:13:16
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
这个做收入结转成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你这个不是涉及账务处理的
你需要申报的时候,减少未开票收入,同时增加开票收入的
2023-08-30 12:37:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
账务处理就是先红冲上月确认收入的分录,然后再重新编制一遍正数的分录。
税务上就这个月直接开具发票就是了,在申报时,在未开具发票栏次填写负数即可。
2020-04-28 16:49:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息