送心意

武老师

职称注册会计师

2019-05-14 10:05

你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学

聂鹤 追问

2019-05-14 10:07

老师,今年取得发票,还用在12月末从新暂估一下?

聂鹤 追问

2019-05-14 10:09

财务报表数据不一样,可以吗?

武老师 解答

2019-05-14 10:19

这个你可以调整之后,说明一下的

上传图片  
相关问题讨论
老师,今年取得发票,还用在12月末从新暂估一下?
2019-05-14 10:07:52
暂估的金额,和取得发票的金额不一样,可以吗
2019-05-06 09:46:06
你好! 规定是2018年5月31日之前取得发票, 但最好是汇算清缴前取得发票。
2019-02-13 23:10:18
您好,可以的,直接全额红冲上年度的暂估成本,再按发票填写分录就行了。
2018-05-15 21:32:26
跨年的也要冲回重做吗
2018-05-09 13:56:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...