去年12月末暂估商品一批,但是今年汇算清缴前取得发票和之前暂估的商品不一致,金额也有变动。问:1、今年取得发票是要做到5月份的账上吗?2、之前暂估的商品要做红冲吗?3、去年12月末的帐按照现有的发票做暂估吗?
聂鹤
于2019-05-14 09:47 发布 793次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-05-14 10:05
你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学
相关问题讨论
老师,今年取得发票,还用在12月末从新暂估一下?
2019-05-14 10:07:52
暂估的金额,和取得发票的金额不一样,可以吗
2019-05-06 09:46:06
你好!
规定是2018年5月31日之前取得发票,
但最好是汇算清缴前取得发票。
2019-02-13 23:10:18
您好,可以的,直接全额红冲上年度的暂估成本,再按发票填写分录就行了。
2018-05-15 21:32:26
跨年的也要冲回重做吗
2018-05-09 13:56:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
聂鹤 追问
2019-05-14 10:07
聂鹤 追问
2019-05-14 10:09
武老师 解答
2019-05-14 10:19