老师,我收到增值专票的时候是 借:管理费用-业务招待 200.00 应交增值税-进项税 60.00 贷: 银行存款 260元 但是认证后发现需要把这个60元的税额做进项转出,请问是需要补一个这样的凭证吗 借:管理费用-业务招待 60.00 贷:应交增值税-进项税额转出 60.00
格调
于2019-05-15 11:06 发布 929次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-15 11:08
分录对的
进项和进项转出都是三级科目
相关问题讨论
您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好
这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00
分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32
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