- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-06-27 12:14
你好
借:管理费用
贷:应交税费应交增值税进项税额
相关问题讨论
您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好
这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00
分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
你好!
年底汇总做分录冲销
借应交税费…应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
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life 追问
2020-06-27 12:39
冉老师 解答
2020-06-27 13:35