送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-05-17 10:08

你好
借 管理费用-保险费476.79
     应交税费-应交增值税(进项税额)23.21
  贷 银行存款  500

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你好 借 管理费用-保险费476.79 应交税费-应交增值税(进项税额)23.21 贷 银行存款 500
2019-05-17 10:08:28
这个是不可以抵扣的,直接计入管理费用~保险费,500
2019-05-17 11:05:27
专票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税,借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 缴纳,借:应交税费—应交城建税 贷:银行存款
2019-10-25 16:54:45
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59
借:银行存款 9800 借:销售费用——返利 200 贷:应收账款 10000 都是同样处理
2017-06-30 17:15:07
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