采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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我给单位员工买了意外商业保险,一张增值税开票金额是410元,里面抵扣税是23.21元,一张是普票90元,我银行一次打款500元的,会计分录怎么做?
答: 你好 借 管理费用-保险费476.79 应交税费-应交增值税(进项税额)23.21 贷 银行存款 500
我给单位员工买了意外商业保险,一张增值税开票金额是410元,里面抵扣税是23.21元,一张是普票90元,我银行一次打款500元的,会计分录怎么做?
答: 这个是不可以抵扣的,直接计入管理费用~保险费,500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
答: 开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收