采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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老师,差额征收的会计分录怎么做,例如开票金额16万,工资15万,实际收入1万,增值税2000,怎么做分录能够反应差额征收的呢
答: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款
收到的钱大于开票金额怎么做会计分录啊6月收了12600元 7月开票12000元 怎么做分录
答: 你好 6 借;银行存款 贷;预收账款 12600 7借;预收账款 12000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我给单位员工买了意外商业保险,一张增值税开票金额是410元,里面抵扣税是23.21元,一张是普票90元,我银行一次打款500元的,会计分录怎么做?
答: 你好 借 管理费用-保险费476.79 应交税费-应交增值税(进项税额)23.21 贷 银行存款 500