老师我单位没有欠税,但是余额表上,进项税额借方余额4205433.18元,转出未交增值税借方余额355793.41元,进项税额转出贷方余额216835.51元,销项税额贷方余额4392371.58元,未交增值税借方余额83630.99元,现在我咋调账
子墨微尘
于2019-05-18 16:36 发布 1527次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-05-18 16:39
您好,期末留抵税额和您的申报表一致吗
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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