老师你好,我在这个月的月末在做资产负债表的时候在其他应收款和其他应付款里面有负数的金额,我是不是应该在其他应收款的负数调到其他应付款里,其他应付款的负数调到其他应收款里呢?
小薇
于2015-09-05 20:27 发布 1080次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-09-07 11:20
哦,哪年末呢,是不是必须调呢
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调不调都行
2015-09-05 20:35:01
你好!应收帖款和预收帐款的所有借方余额相加记入应收
应收帐款和预收帐款的所有贷方余额相加咏入预收
应付帐款和预付帐款的所有借方余额相加记入预付
应付帐款和预付帐款的所有贷方余额相加记入应付
其他的按科目余额填写就可以。
2014-12-13 08:53:09
出现负数,说明你们归类有问题,调账是进行重分类。
2015-09-07 11:12:02
你好 是的一般会自动重分类的
2020-05-20 14:25:42
对,如果选择了重分类,就要一直,,因为你不重分类的话,后期可能就乱了。嗯,因为什么情况容易重分类呢,就是因为你的应收账款,你挂账的时候挂成负数了,为什么会产生负数呢?是因为你没有用预收账款这个科目,所以就会导致应收账款是负数,这个时候就要充分类。
2022-03-23 16:12:41
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田老师 解答
2015-09-05 20:35