月末给员工发放了销售提成,借:销售费用_提成17000元 贷:库存现金!汇算清缴时这笔款是按职工福利费核算,还是按职工薪酬核算!
芳菲
于2019-05-27 13:57 发布 877次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-05-27 13:58
你好,销售提成应该是属于工资薪金。
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你好,销售提成应该是属于工资薪金。
2019-05-27 13:58:13
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您好,是的,然后计提,借,管理费用-福利费,贷,应付职工薪酬-福利费。
2018-09-23 18:51:05
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你好 是的 同学的分录是正确的,不过冲回的话,销售费用最好是借方负数 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 借:销售费用-福利费-1000
2020-06-07 10:10:33
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前半年和后半年的都是。
2018-04-30 18:59:26
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填应付职工薪酬的发生额是10000
2019-05-27 13:55:16
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2019-05-27 15:08