
当月计提工资没有发放,怎么做分录,怎么使科目汇总表借贷两方余额一致?
答: 你好!借:管理费用、销售费用、生产成本贷:应付职工薪酬。次月发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款
本年利润 的科目汇总表怎么做 本年利润 期初余额 借方 贷方 本月发生 借方 贷方 期末余额 借方 贷方,期末余额怎么计算
答: 你好,借方和贷方是根据结转后的余额计算的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
,汇算职工薪酬时,因为当月计提当月的工资,下月发放,导致职工薪酬科目借贷不平,汇算时怎么填啊,账载金额、实际发生额
答: 您好,账载金额填应付职工薪酬的贷方发生额,实际发生额是借方发生额,12月份的工资在一月份发放了,也可以就是和前面的账载金额一样

