18年12月申报增值税时在附表一中未开具发票栏(10%的服务、不动产)填写金额100万,19年5月份开出了一张10%的工程服务发票,我6月申报时应该怎样填写这张10%的发票金额
科
于2019-05-29 11:27 发布 660次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
同学。是在未开票那里填写负数,开票金额 那里填写正数
2019-05-29 11:36:56
在9%里面填写,但是你这种会有滞纳金的
2019-06-11 10:03:52
这个直接按开票的种类填写,在增值税附表一9%这行中进行填写,开具专用发票在第一列、第二列填写数据,如果是开具普通发票,第三列、第四列中填写数据
2019-06-11 10:08:40
同学你好
这个填写到服务那栏
2021-07-13 09:33:14
申报时在无票发票销售里面用红字填写
2018-05-24 10:47:17
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