送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-03 09:37

次月需要交税的时候做抵减分录就可以抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480

张珣 追问

2019-06-03 14:52

谢谢老师,还想问一下这个分录后面贴什么原始凭证啊?

maize老师 解答

2019-06-03 15:00

不用,这个抵减分录后面不需要原始凭证

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参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
次月需要交税的时候做抵减分录就可以抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
2019-06-03 09:37:19
你好,是的,等到实际抵减再做抵减的分录。
2020-02-10 16:07:57
你好!这个要做进去的了。
2017-09-18 17:13:40
你好分录参考这个来写:购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 需要的 ;你当时做账后就需要做申报的 而且需要填写附表,但是附表的本期实际抵减地方是0,期末余额就是发生额
2020-02-07 17:29:02
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