按期末留抵税额用红字借记\"应交税金--应交增值税(进项税额)\"科目,贷记\"应交税金--未交增值税\"科目.凭证不平啊
寒冷的冷风
于2019-06-03 18:26 发布 996次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好,那你结转了没有呢
2019-05-28 21:21:54
你好,具体是什么业务请您描述一下
2019-06-03 18:28:39
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