2016年,购进一批货物(出售方为小规模,但是它找人给我们开了专票),现在税务稽查确定这批票为虚开,但是调查取证证明这批东西确实在,让我们调减成本,补交相关增值税,附加税,我这个分录怎么做呀?
The A
于2019-06-04 07:46 发布 746次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-04 08:42
你好
借以前年度损益调整 负数
贷 :库存商品 负数
发票的额进项做转出
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2019-06-04 08:42:23
18年借银存贷主营业务收入应交税费
19年一月份借应收账款贷主营业务收入应交税费
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-10-15 16:32:47
您好,借应交税费~增值税/附加税,贷银行存款。应当重新添加
2021-10-26 09:37:55
你当时的这笔42万怎么进行处理的
2018-12-29 14:56:38
你好,是少做了收入导致补交相应税款吗
2022-04-25 09:54:01
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