送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-04 10:27

分录处理是对的。
结转一样的结转,根据你实际需要交的转到未交增值税。
会导致原材料增加。

悟空少爷 追问

2019-06-04 11:04

那这个原材料增加 怎么结平吖 老师

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 11:14

结平?你这是之前原材料成本价计少了,现在进转出就要增加了。
原材料你使用时就一并按调整后的金额转出

悟空少爷 追问

2019-06-04 11:28

那我金蝶里的原材料-原木  这个每个月都是领用玩的 那我这个怎么调整  我以前没做过进项转出所以不太理解 求老师指导

悟空少爷 追问

2019-06-04 11:42

老师 是这个原材料转出的这个数 要结存到下个月原材料的期初余额这样对吧  

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 11:57

如果这原材料已经成了库存商品,你要把这部分转到库存商品。如果已经销售人,我要转到营业成本。

悟空少爷 追问

2019-06-04 14:57

老师我这个是以前留抵的,做成了半成品   是要把半成品转成原材料  这样是吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 14:57

如果是半成品,你是要转生产成本,不是原材料。

悟空少爷 追问

2019-06-04 15:04

老师能举个例子吗  我不是很明白这个分录怎么做

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 15:06

借:生产成本
贷:应交税费-增值税-进转出
虽然你进项源于原材料,但是原材料 现在已经在生产成本环节了,所以是你当时原材料领用时金额少了,现在转生产成本。

悟空少爷 追问

2019-06-04 15:17

嗯嗯 好的 谢谢老师指导

陈诗晗老师 解答

2019-06-04 15:21

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
2019-12-28 09:33:30
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
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