老师您好,我们在做账的时候放在营业外支出了,但在 问
是,营业外支出里这个金额填写在其他里 答
老师好,请问我们小规模纳税人酒店2024年账上亏损 问
房租无发票部分不能税前扣除,需纳税调增。不调增属虚假申报,有补缴税款、滞纳金及罚款风险。正确做法是与房东协商开发票,如实申报:调增后仍亏损,应纳税额为 0;调增后盈利,按税率计算纳税。不能随意选申报数据,应先准确调整计算应纳税所得额,再申报 答
老师,老板个人费用做到税账,贷方用库存现金吗,如果 问
您好,老板个人的开了发票吗? 答
@郭老师,你能看出来这个应该写多少金额的付款申请 问
截图发来看一下的。 答
老师,多家企业不同法人,开发票人可以为一人? 问
可以的,可以是一个人。 答

老师,我给供应商汇款5千,对方给我开票7千,我可以按5千入账,多余的2千做进项税额转出可以吗?
答: 实际就是五千吗?能退回去重新开吗
老师,我们给供应商打款五千,对方给我们开票七千,我可以按5千入账,其它的两千做进项税额转出可以吗?
答: 开票为什么会开7000呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,2018年收到的一个供应商的进项发票,分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢?转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢?
答: 进项转出: 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
老师,请问下,2018年A买的设备,现在等于是退货了,把款退到我们账上了,我也进项税额转出了;实际设备给B公司用了,供应商也给B公司开了进项发票,现在A公司怎么做账
老师18年12月供应商给我多开了4万元的发票,我已认证,还没有报税。19年1月份对方要做废这4万元,我什么时候做进项税额转出,多开的发票是不是要退还给供应商
供应商8月给我公司开具专票,公司已对这张发票进行了经认证,但是对方发现开票信息有误未告知就作废重新开具了发票,公司应该怎样处理,是直接做进项税额转出还是要与专管所联系


于凝雪 追问
2019-06-04 11:49
吴少琴老师 解答
2019-06-04 12:01