18年支付水费时借应付账款7000,贷银行存款7000,19年发现应该是应付账款6000,管理费用1000,请问19年应该怎样做分录调整
潘潘
于2019-06-04 15:44 发布 830次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-04 15:47
借:以前年度损益调整 750 借:应交税费-企业所得税 250 贷:应付账款 1000
借:未分配利润750 贷:以前年度损益调整 750
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好
借,应付账款
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
借,应交税费一应交所得税
借,以前年度损益调整
贷,利润分配一未分配利润
2020-08-03 17:43:54
你好。把二月份做的 管理费用的计入待摊费用。
2019-02-18 18:30:58
您好
可以按您这样写分录
2019-09-23 16:40:20
借:应付账款 贷:以前年度损益调整红字 再做 借以前年度损益调整贷应付账款就可以了
2020-07-04 17:18:45
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