送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-04 15:47

借:以前年度损益调整 750 借:应交税费-企业所得税 250 贷:应付账款 1000
借:未分配利润750  贷:以前年度损益调整 750

潘潘 追问

2019-06-04 15:49

老师18年是亏损的,也要涉及企业所得税吗?

文文老师 解答

2019-06-04 15:51

18年是亏损的,不要涉及企业所得税

潘潘 追问

2019-06-04 15:54

那就是借:以前年度损益调整1000贷应付账款1000,请问老师凭证附件是什么

文文老师 解答

2019-06-04 16:18

没有附件,不用附,摘要:调整18年多少号凭证

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 借,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润
2020-08-03 17:43:54
你好。把二月份做的 管理费用的计入待摊费用。
2019-02-18 18:30:58
您好 可以按您这样写分录
2019-09-23 16:40:20
借:应付账款 贷:以前年度损益调整红字 再做 借以前年度损益调整贷应付账款就可以了
2020-07-04 17:18:45
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