老师,您好,麻烦问一下我们一次性支付1年的办公室租赁费,我这样做分录对吗? 借:应付账款4800 贷:银行存款4800 分摊当月的费用: 借:管理费用400 贷:应付账款400 以后每个月都按照上面这个分录分摊,我这样做对吗?
未来
于2021-12-20 20:12 发布 834次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-20 20:12
你好,使用预付账款或者其他应收款比较好
相关问题讨论
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好
借,应付账款
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
借,应交税费一应交所得税
借,以前年度损益调整
贷,利润分配一未分配利润
2020-08-03 17:43:54
你好。把二月份做的 管理费用的计入待摊费用。
2019-02-18 18:30:58
借:应付账款 贷:以前年度损益调整红字 再做 借以前年度损益调整贷应付账款就可以了
2020-07-04 17:18:45
你好,使用预付账款或者其他应收款比较好
2021-12-20 20:12:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
未来 追问
2021-12-20 20:15
紫藤老师 解答
2021-12-20 20:15
未来 追问
2021-12-20 20:16
紫藤老师 解答
2021-12-20 20:17