老师,请问去年有一笔费用收到发票的时候借管理费用,贷应付账款,支付的时候借管理费用,贷银行存款,所以到时应付有余额,我现在怎么做分录才能做平这个余额呢?
小枣店主晓君
于2020-08-03 17:42 发布 1451次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-03 17:43
你好
借,应付账款
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
借,应交税费一应交所得税
借,以前年度损益调整
贷,利润分配一未分配利润
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

你好
借,应付账款
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
借,应交税费一应交所得税
借,以前年度损益调整
贷,利润分配一未分配利润
2020-08-03 17:43:54

你好。把二月份做的 管理费用的计入待摊费用。
2019-02-18 18:30:58

您好
可以按您这样写分录
2019-09-23 16:40:20

你好
分录是正确的
但,员工承担部分,汇缴时要纳税调整哟
2020-01-09 11:58:16
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