老师,五月份公司开出一张销项发票寄给客户,货已发,款要六月中旬到账,请问这个凭证要怎么做
安静的不安静aj
于2019-06-10 11:14 发布 580次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-10 11:15
你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-增值税(销项税额)
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你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-增值税(销项税额)
2019-06-10 11:15:23
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-07-25 15:41:55
按红冲的发票冲销收入处理,按开具的正数发票再确认收入
最后一正一负就是没有收入。合计的收入是0不交税
具体的分录是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
红字发票上述全部是负数的分录,蓝字正数发票上述全部是正数的分录
2019-09-02 10:40:01
收到客户款时借银行存款贷预收账款支付厂家款时借应付账款贷银行存款给客户开票时贷预收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-12 12:42:30
您好:
您12月份,发货及收款的分录是如何做的?
2020-01-03 15:38:56
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