老师好,发票忘了把进项税分出来,全入了3月份的成本里,已认证抵扣,我在5月份冲红了该凭证,另做了有进项的凭证,减了税额,成本也随之减少,是不是还要做分录 借:利润分配~未分配利润 贷:主营业务成本
????珍珍????
于2019-06-11 14:48 发布 892次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-11 14:49
您好
都是今年的
借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
借:主营业务成本 借方红字
相关问题讨论
前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
借主营业务成本贷应付账款,之前是这么做的吗?
2021-12-06 16:30:50
你好,借:预提费用 25借:主营业务成本 25万元
2021-05-12 16:13:17
你好,把主营业务成本改成以前年度损益调整,其他没问题
2020-07-23 16:32:25
你想把之前暂估做费用?暂估那个账做错么,不需要暂估,你这个做费用也只能使用以前年度损益调整啊
2019-09-17 14:21:30
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????珍珍???? 追问
2019-06-11 14:54
bamboo老师 解答
2019-06-11 14:59