老师好,请问,去年的一笔暂估款,现在红冲, 借主营业务成本100 贷应付账款100 红冲借利润分配-未分配利润-100 贷应付账款-100 这个时候,未分配利润出现的是正数100,正确吗?
Miss 濮
于2019-07-09 16:06 发布 758次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
如果这个业务是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配,未分配利润20万需要红冲的。
2022-05-05 21:00:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是去年的吧,那就走以前年度损益调整科目,主营业务成本换成以前年度损益调整
2019-10-19 00:43:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是这样做调整分录
借;库存商品等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务成本
借;以前年度损益调整——主营业务成本 贷;利润分配——未分配利润
2019-02-16 15:37:11
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问您暂估的时候分录怎么写的
2024-07-10 20:25:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息