6月30日,行政部报销2018年第三四季度报刊费3600元,此笔款项由员工张恩惠先行垫付经审批后由银行转账付讫。 答案是借:管理费用 3600,贷:银行存款3600. 我的答案是,借:管理费用3600,贷:其他应付款,3600, 借:其他应付款 3600,贷,银行存款 3600,可以吗
情非得已
于2019-06-12 13:41 发布 861次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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都是可以的,你的答案 和解析最终是一样的。只是你两步做了
2019-06-12 13:44:54
不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?
2017-12-09 16:07:37
那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元 这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?
2020-02-03 11:37:54
如果计提了,借;其他应付款-利息科目 贷;银行存款
如果没有计提 借;财务费用 贷;银行存款
2016-06-13 16:55:54
同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
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